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中注协发布企业内部控制审计问题解答征求意见稿
發(fā)布時間:2024-01-04   來源:中国注册会计师协会   部門:甘肃省注册会计师协会   瀏覽次數(shù):1437

2012年起,企業(yè)內部控制審計制度在主板上市公司開始正式實施。201110月,中注協(xié)在《企業(yè)內部控制審計指引》的框架下,發(fā)布了《企業(yè)內部控制審計指引實施意見》,之后又組織編寫了《企業(yè)內部控制審計工作底稿編制指南》。為了進一步指導注冊會計師解決在企業(yè)內部控制審計實務中遇到的問題,防范審計風險,中注協(xié)結合行業(yè)監(jiān)管實踐,組織起草并于日前發(fā)布了企業(yè)內部控制審計問題解答征求意見稿。

本次發(fā)布的征求意見稿包括10個問題,以貫徹內部控制審計思路為主線,內容涵蓋內部控制審計與財務報表審計的聯(lián)系、區(qū)別與整合,財務報告內部控制與非財務報告內部控制的區(qū)分,內部控制審計與企業(yè)內部控制自我評價之間的關系,與控制相關的風險對控制測試的影響等多個領域。

附件:中國注冊會計師協(xié)會關于印發(fā)《企業(yè)內部控制審計問題解答(征求意見稿)》的通知


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